会计师事务所简历模板

作者:cj_admin 2019-09-14 20:55:01 浏览:0
导读:??: 一个月内  工作性质: 全职  希望行业: 金融/投资/证券,银行,会计/审计  目标地点: 深圳  期望月薪: 面议/月  目标职能: 银行,证券/金融/投资,财务/审计/税务  工作经...

??: 一个月内

  工作性质: 全职

  希望行业: 金融/投资/证券,银行,会计/审计

  目标地点: 深圳

  期望月薪: 面议/月

  目标职能: 银行,证券/金融/投资,财务/审计/税务

  工作经验

  2008 /7--至今:XX会计师事务所(500人以上) [ 2年3个月]

  所属行业: 会计/审计

  审计专员/助理

  1. 按照相关会计准则与报告框架进行报表审计及内控审核; 2. 现场与客户沟通,获取审计资料,提出管理层建议; 3. 根据审计发现,提出审计调整及内控整改意见; 4. 根据证监会审计报告及附表披露要求编制审计财务报表; 5. 编制现金流量表及审计复核备忘录; 6. 复核工作底稿,保证审计报告及附表的准确性; 7. 根据《萨班斯法案》要求评估资金等重要流程内控设计及执行的有效性

  教育经历

  2005 /9--2008 /9 厦门大学 世界经济 硕士

  主修课程包括:高级宏微观经济学、高级计量经济学、世界经济学、国际经济学

  2001 /9--2005 /7 天津商学院 经济学 本科

  主修课程:西方经济学;政治经济学;货币银行学;国际投资与贸易;财政学

  语言能力

  英语 (熟练) 听说(良好),读写(熟练)

  英语 等级 英语 六级

  证书

  2010/05 证券从业资格证书

  2008/12 注册会计师

  2003/05 大学 英语六级

  2003/03 全国计算机等级二级

  项目经验

  2010 /8--至今:美国上市公司内控鉴证 [ 2个月]

  项目描述: 本项目根据《萨班斯法案》要求,对美国上市公司内部控制进行审计并发表鉴证报告 责任描述: 1. 评估资金及薪酬管理流程内部控制设计及执行的有效性 2. 根据审计发现,提出内控整改意见

  2010 /1--2010 /1:专项审计报告项目 trong>[ 1个月]

  项目描述: 本项目接受公司管理层委托,执行专项财务报表审计 责任描述: 1. 按照相关会计准则与报告框架进行报表审计及内控审核; 2. 根据审计发现,提出审计调整意见

  2009 /7--2010 /8:IPO及年报审计项目 [ 1年1个月]

  项目描述: 本项目负责某公司IPO及年报审计。该公司股票已于2009年11月在香港成功上市,全球发售 责任描述: 1. 按照香港会计准则与报告框架进行报表审计; 2. 存货,采购,现金等重要业务循环内控审核; 3. 对所有往来科目进行函证并执行替代测试; 4. 现场与客户沟通,获取审计资料,提出管理层建议

  2009 /2--2009 /4:大型国有企业年审项目 [ 2个月]

  项目描述: 本项目负责某公司下属多家子公司年报审计 责任描述: 1. 按照相关会计准则与报告框架进行报表审计; 2. 根据证监会审计报告及附表披露要求编制审计财务报表; 3. 编制现金流量表及审计复核备忘录

  2008 /12--2009 /2:香港上市集团控股公司年报审计 [ 2个月]

  项目描述: 本项目负责某上市公司年报审计 责任描述: 1. 按照相关会计准则与报告框架进行报表审计及内控审核; 2. 复核工作底稿,保证审计报告及附表的准确性

  自我评价

  1. 2年著名会计师事务所审计经验(含成功上市经验),高级审计员;2. 拥有CPA全科合格证书,熟悉财务、税务、证券等国家相关政策法规及实务,财务知识扎实,具备良好分析和专业判断能力; 3. 研究生毕业于厦门大学经济学院世界经济专业(国家重点学科)。在校学习成绩优异,多次获得省级及院校级奖励。

标签:
  • 评论列表:

添加回复:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。